抓整改督促 保内审成效
为督促内部审计整改工作不断档,督促检查责任不缺位,确保内审工作出成效,8月份稽核部对中心2023年至2024年上半年内部审计中发现的问题逐一核实整改进度,登记整改台账。
审计整改督促工作采取现场沟通、发送邮件、电话回访等多种方式,对审计中发现的问题进行了全面深入的督促整改落实。此次督促,2023年共完成整改29个问题,整改完成率为93.5%,2024年共完成整改13个问题,整改完成率为61.9%,目前尚有10个问题还在持续整改中。持续整改的问题存在覆盖面大、涉及他方配合、单位及人员无法联系等原因,无法立即整改到位,需要加大力度逐步整改。
审计整改工作加强了住房公积金的资金风险防控,提升了住房公积金的社会满意度,确保了内部审计的实施效果,为公积金事业高质量发展起到了保驾护航的作用。