市住房公积金中心:多措并举做好内部审计工作
常德市住房公积金管理中心根据公积金管理的特点,积极开展覆盖归集、提取、贷款、信息安全、档案管理等内容的内部审计,充分发挥了内部审计在规范业务办理、堵塞管理漏洞、防范资金风险等方面的监督作用。
一是围绕目标,科学合理制定内审工作方案。年初结合中心年度工作重点,明确了2024年重点开展的审计事项,调整了常德市住房公积金管理中心内部稽核(审计)工作领导小组。
二是督促整改,确保内部审计实施效果。为推动内部审计查出问题整改工作制度化、长效化,坚决纠正和防止审计整改不及时、不彻底以及屡审屡犯等问题,中心对2023年开展的内部审计情况建立整改销号台账,督促相关部门对内部审计发现的问题切实做到整改和落实,整改率达94.59%。
三是借助电子稽查工具,提高内部审计工作效率。中心稽核部每月开展一次电子稽查,并对电子稽查的整改情况进行分析,形成汇报材料,同时对提交列入“白名单”管理的数据逐一进行审核。借助电子稽查工具,将电子稽查结果运用到专项审计项目中,提高内部审计工作效率。