市住房公积金中心开展公积金业务电子档案专项稽核行动
为进一步加强内部审计工作,有效提升住房公积金管理和风险防控能力,促进住房公积金业务规范开展,市住房公积金中心对2023年度住房公积金业务开展了电子档案专项稽核。
此次住房公积金业务电子档案专项稽核为期三个月,以中心2023年出台的3个业务操作细则为标准,采取线上调阅电子档案的方式,重点检查电子档案是否合规、资料是否齐全、扫描是否清晰,坚持突出重点、规范运行、确保质量的原则,对住房公积金归集、提取、贷款业务进行全面稽核,对发现的问题做到立行立改。
开展公积金业务电子档案专项稽核,能有效实行内部监督制约机制,查错纠弊,防范业务操作过程中的风险,实现以审计促落实、促整改、促规范,确保住房公积金事业健康持续发展。