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拓宽内审思路 强化整改落实 市住房公积金中心全面提升运行管理水平

发布时间:2023-08-25 信息来源: 浏览次数: 【字体:

    2023年,市住房公积金中心充分发挥内部审计在规范业务办理、堵塞管理漏洞、防范资金风险等方面的作用,积极拓宽内审思路,坚持以动态监管、超前防范、销号整改的稽核模式,及时防范风险、堵塞漏洞,不断提升住房公积金运行管理的规范化、标准化、精细化水平。
      中心成立内部稽核工作领导小组,明确全年内部审计项目及审计重点内容,精心组织,创新稽核方式方法,采取现场稽核与线上稽核、重点稽核与专项稽核、内部稽核与外聘专家稽核相结合的方式,围绕政策执行、经费使用管理、提取贷款审批、审计发现的问题整改等情况开展稽核检查,有效提升了内审稽核工作的针对性和时效性。根据内部审计稽核发现的问题建立整改销号台账,及时督促整改,确保发现的问题按要求整改到位。针对稽核发现的问题提出合理化建议,强化审计稽核成果运用,进一步优化业务操作细则和流程,形成更加规范化、标准化、精细化业务管理标准。对于内审稽核发现的问题实行责任追踪,对相关负责人进行约谈,并将稽核结果纳入年度绩效考核范围。
      今年来,中心坚持每月开展常规的电子稽核,还先后组织开展内审稽核3次,共发现问题17个。截至目前,已整改到位13个,其余4个问题持续整改中。


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