常德市住房公积金管理中心以内部审计为抓手促业务办理规范化
为进一步完善和规范住房公积金管理,防范资金风险,堵塞工作漏洞,全面排查风险隐患,常德市住房公积金管理中心以内部审计为抓手,规范业务管理、强化内部控制、加强廉政建设。
今年年初,市住房公积金中心制定了2022年内部稽核(审计)工作方案,成立了内部稽核(审计)工作领导小组,根据工作方案,先后开展了管理部负责人离任经济责任审计、信息安全专项审计、常德市住房公积金管理防风险堵漏洞问题整改执行标准清单整改落实情况专项稽核,成效显著,内部审计经验做法在全市多家单位进行推介。
中心内部审计采取被审计部门自查、管理部交叉检查、审计小组现场检查,聘请市内审协会专家审计等多种形式,从住房公积金政策贯彻执行情况、归集提取和贷款业务办理、管理部负责人遵守廉政规定情况、管理部经费使用情况、档案管理情况、办公场所使用情况、信息安全管理情况等多个方面进行审计。审计小组对审计过程中发现的问题认真分析、归纳总结,对能够马上整改的问题要求审计对象立行立改,不能马上整改的问题,提出审计建议,提供整改思路。通过内部审计工作的开展,有效促进了住房公积金各项业务的规范办理,提高了住房公积金管理的精细化、标准化水平。