中心2012年度专项资金接受市审计局审计
9月5日至25日,市审计局派出审计组对中心2012年度住房公积金专项资金进行了审计,并于10月28日出具了审计报告。
审计组审查了中心财务资料及住房公积金专项资金数据库,实施了必要的审计程序,对住房公积金管理运作情况的整体审计评价是安全的、放心的,经审核账实相符,没有发现挪用公积金存款的行为。审计认为:我市住房公积金管理和使用继续保持稳健、良好态势,各项业务指标达到预期目标,归集额、增值收益稳步增长,提取额控制适度,个贷逾期率明显下降。
另外,审计组还对我市住房公积金管理工作中有待完善的工作提出了合理化建议。如继续推进扩面工作,加强宣传推广力度。要有重点、有选择地在规模较大、效益较好的非公企业采取多种方式做好扩面建制工作,逐步扩大住房公积金归集覆盖面和社会效益。
市审计局对我中心实施的年度审计是我中心接受外部监管的形式之一,外部审计监督的常态化、制度化,对于促进中心各项工作精细化、规范化,确保资金安全、队伍安全等方面起到了积极作用。