中心2014年上半年内部稽核工作拉开帷幕
6月16日, 2014年上半年全面内部稽核工作拉开序幕。
此次稽核严格按照&“153&”的规定进行,必要时将延伸及扩面审查。稽核在原有的资料查阅方式下,增加事前&“筹备式&”稽核方式:即在开展稽核工作前,先进行公积金业务系统查询审计,将稽核时所需的业务相关数据及信息初步进行统计并记录,同时根据当前管理业务的实际情况结合历年内、外部审计结果,分析、查找各项业务的潜在风险点,从而使稽核工作&“带着要点&”进行,将大幅度提高稽核工作效率,充分发挥稽核&“啄木鸟&”作用。
此次稽核还将加入更多新的稽核元素,如结合各次审计学习的内容,增用新的《内部审计取证单》、《内部审计工作底稿》、《内部审计会议记录》等资料,进一步规范稽核工作档案。