今年上半年内部稽核的现场稽核工作已结束
7月31日,2014年上半年内部稽核的现场稽核工作告一段落。
此次现场稽核用时近2个月,采取业务系统筛查与档案资料查阅相结合的方式,充分利用历年审计成果,根据当前业务管理实际选取重要稽核点,并以重点稽核与广泛稽核相结合对全市10个管理部及中心业务科室的各项业务管理情况进行稽核。
此次稽核严格按照&“153&”的要求进行,查阅提取业务档案达110册、贷款业务档案达800册、会计凭证达330册,除了对各项业务基础性工作进行审查外,还对贷款担保情况进行核实,对定期存款账实情况及暂存款、缴存金额数、催缴情况、半年任务指标等情况进行了审查。
此次稽核得到了各部门的积极支持与配合,各部门纷纷表示稽核工作是帮助促进业务规范,排查风险隐患的重要手段,接受并希望提出更多的稽核建议,以便进一步规范业务管理工作。稽核科也将继续当好各业务&“主角&”的&“安全参谋&”,充分发挥稽核作用,为中心住房公积金事业健康发展保驾护航。